Экономические и правовые семинары в Ростове Компьютер Инжиниринг

(863) 300-12-03

Спасибо за отзыв! Ваш отзыв успешно отправлен. Он появиться на сайте после модерации.

Семинары

Налоговые проверки в 2018-2019 гг.: к чему готовиться

Категория слушателей - для бухгалтера

Лектор программы:

Поролло Елена Валентиновна

к.э.н., партнер аудиторской фирмы ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент кафедры «Финансы» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

Время проведения

15 Ноябрь

с 10:00 до 16:00

Место проведения

г. Ростов-на-Дону

г. Сальск

Стоимость участия

Ростов/Область
4500/3200 руб. на общих условиях
3600/2560 руб. для клиентов ООО "Компьютер Инжиниринг" - пользователей СПС КонсультантПлюс
3420/2430 руб. для клиентов ООО "Компьютер Инжиниринг" - обладателей сертификата "Профессионал"
заявка на участие

Модули программы

1. Правовое регулирование налоговых проверок.
Порядок проведения камеральных и выездных проверок, оформления и рассмотрения их результатов, принятия решения и ознакомления налогоплательщика. Упрощение процедур налоговых проверок (комментарий к Федеральному закону от 03.08.2018 No 302-ФЗ).
 
2. Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной проверки. Современные
цифровые технологии налогового администрирования как основа выбора объекта проверки (АСК-
НДС3,АИС «Налог», внешние открытые и закрытые источники).Предпроверочный финансовый анализ.
 
3. Основные методы контроля и формирование доказательной базы в рамках налоговых
проверок с целью подтверждения умысла занижения налогооблагаемых показателей и получения
налоговой выгоды. Истребование документов и сведений. Встречные проверки.
Допрос свидетелей. Налоговые льготы как основание для проверки. Истребование информации от аудитора
(Федеральный закон от 29.07.2018 No 231-ФЗ). Проблемы соблюдения прав налогоплательщиков при проведении мероприятий налогового контроля, процедурные нарушения и тактика защиты. Представление уточненной налоговой декларации. Повторные проверки.
 
4. Профилактика рисков налоговых проверок. Оценка обоснованности налоговой выгоды налогоплательщика (ст. 54.1 НК РФ, Письма ФНС от 16 августа 2017 г. No СА-4-7/16152@, от 13.07.2017 No ЕД-4-2/13650@). Анализ технических идентификаторов возможности согласованных действий. Ограничения коммерческой тайны. Инструктаж сотрудников, противодействие психологическому давлению, примерный перечень вопросов, оформление протокола. Необходимость усиления внутреннего контроля за соблюдением норм законодательства и документального оформления хозяйственных операций (договоры, первичные документы, основные сферы риска). Представление пояснений налогоплательщика.
 
5. Особая процедура налогового контроля в целях противодействия трансфертному ценообразованию. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки. Проблемы обоснования цен сделок и источники информации о ценах. Правоприменительная практика по оценке законности минимизации налогов. Результаты оперативно розыскной деятельности и международного обмена информацией в практике налогового контроля.
 
6. Производство по делу о нарушении налогового законодательства. Применение обеспечительных мер. Порядок и сроки принудительного взыскания задолженности по налогам, пени и штрафам. Процедура обжалования решений
налогового органа по итогам рассмотрения материалов проверки. Развитие досудебного урегулирования налоговых споров.Анализ типичных ошибок, допускаемых налогоплательщиками при взаимодействии с налоговыми органами.
Возможность использования прецедентных судебных решений и пересмотра ранее принятых решений.
 
7. Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности. Формы ответственности – налоговая, административная, уголовная. Субсидиарная ответственность. Безакцептное списание и рассрочка по результатам проверок.
 
8. Ответы на индивидуальные вопросы.

Кол-во просмотров страницы: 122

Семинары

×